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关于中共成都市青白江区委员会办公室2015年部门决算编制的说明及财政拨款“三公”经费情况说明

来源:区委办   发布时间:2016年10月05日   浏览次数:

关于中共成都市青白江区委员会办公室

2015年部门决算编制的说明

 

    一、基本职能及主要工作

区委办(含下属机关事务后勤管理服务中心下属事业单位)主要负责根据党中央的路线、方针、政策和省、市、区委的指示,结合我区实际,提出贯彻执行的意见和建议,对区委的工作部署和党的各项政策的贯彻执行情况进行督促;紧紧围绕贯彻党的路线、方针、政策和区委工作中心及领导关注的重大问题,负责对全区政治、经济、思想、文化和改革开放中的重大政策性问题的调查研究,做好信息收集和反馈工作,为区委科学决策和指导工作提供依据;根据区委的意见,处理下属党组织给区委的请示,负责区委文件、重要报告、重要会议领导讲话稿的起草、修改、审核、制发等工作;负责中央、省、市机关及有关单位发送区委文件、信函的收发管理和区委、区委办公室文书档案的管理工作;负责和协调区委重要会议的会务工作和区委领导同志参加重大活动的协调安排;负责区委的接待工作和重要接待协调工作;受区委委托,协调部门之间的关系,共同完成区委交办的工作;对各乡镇党委办公室进行业务指导;负责区委区政府主要工作目标的编制和分解工作,负责区级各部门、各乡镇(街道)目标责任制的组织、协调、指导、检查、考评等管理督查工作;负责协调全区调研机构的调研活动,加强调研网络的建设;负责全区党委系统的密码通信、密码保密和全区商用密码管理;负责党委办公室系统办公自动化和全区党政网络管理工作;完成区委交办的其他工作。

二、部门概况

    内设科室:区委常委办(挂文秘一科、文秘二科牌子)、综合一科、综合二科、信息一科、信息二科、法规科、秘书科、政工科。

    在区委办挂牌机构有:区委区政府接待办、区委台侨办(挂区人民政府台湾事务侨务办公室、区台湾同胞联谊会牌子)。

设在区委办的机构有:区委政研室、区目督办(区委督查室),区委政研室下设综合调研科、经济社会科,区目督办(区委督查室)下设目标管理一科、目标管理二科、督查督办科。区委办公室下属事业单位区委机关后勤管理服务中心。

归口区委办管理的机构有:区防邪办、区委机要和保密局(挂成都市青白江区密码管理局、成都市青白江区电子政务内网建设管理办公室),区委机要和保密局下设通讯报务科、党政网管科、保密科。

 

三、收支决算总体情况

2015年区委办收入决算总额为2113.09万元,其中:当年财政拨款收入2113.09万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。收入决算总额较2014年增加190.23万元(本次决算含区委党史办)。

2015年区委办支出决算总额为2113.09万元,其中:一般公共服务支出1716.26万元,社会保障和就业111.54万元,医疗卫生30.82万元,住房保障支出98.56万元,教育科学与技术90.54万元,年末结转和结余0万元。支出决算总额较2014年增加190.23万元,主要原因是新增机要局“410”工程款。

四、财政拨款支出决算情况

区委办财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区事业发展相关工作。 

基本支出,是用于保障区委办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障区委办机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:(罗列类级全部功能分类)

(一)一般公共服务支出1716.26万元,主要用于:支付人员基本工资、津贴补贴及办公室运行费用。

(二)社会保障和就业支出111.54万元,主要用于:支付离退休职工基本离退休金及津贴补贴。

(三)科学技术支出90.54万元,只要用于:支付区党史办运行费用。

(四)医疗卫生支出30.82万元,主要用于:支付人员医疗保险费用。

(五)住房保障支出98.56万元,主要用于:支付人员公积金费用。

(六)其他支出63.75万元,主要用于:支付区委办特定工作经费

关于中共成都市青白江区委员会办公室

财政拨款“三公”经费2015年决算的

情 况 说 明

 

中共成都市青白江区委员会办公室财政拨款“三公”经费2015年决算情况如下:

一、因公出国(境)经费

2015年因公出国(境)费0万元,与2014年决算持平。

二、公务接待费

2015年公务接待费25.23万元,较2014年决算数下降9.4%,主要原因是公务接待减少。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:国内公务接待56批次。

三、公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费66.62万元,较2014年决算数下降28.14%,主要原因是按照中央、省、市、区关于公务用车运行相关要求,进一步加强内部管理,严格规范公务车辆使用。

2015年公务用车购置费为0元,保有车辆29辆,未新增车辆。

2015年车辆运行维护费支出66.62万元,用于公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

 

(附件)15年决算.xls

2015JS.xls

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